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我院召开2024年内部审计专项会议

日期:2024-04-03

作者:高卉

 4月2日,我院召开2024年内部审计专项会议,党委书记、院长侯军林主持会议并讲话。会议传达学习了习近平总书记在二十届中央审计委员会第一次会议上的讲话精神,全国审计工作会议精神,甘肃省委审计委员会会议精神,学习了院内部审计规定相关内容,审计科全面总结了2023年审计工作,并对2024年审计工作进行规划。

 会议强调,全院各部门要深入学习习近平总书记关于审计工作的重要指示批示精神和李强总理在听取审计工作汇报时的工作要求,聚焦“强管理、控成本、提质效、促发展”工作主题,促进我院2024年内部审计工作规范有序的开展。

 会议要求:一要充分认识当前形势,增强做好内部审计工作的责任感和使命感。进一步强化内部审计工作,规范内部审计工作程序,各部门负责人要全力配合审计科工作,把内部审计作为一项重要工作来抓。二要扎实做好今年的内部审计工作,并且持续做好内部审计工作。做好内部审计工作,对于加强财务监管,提高经营管理水平意义重大。今年的内部审计工作着重要抓好以下三个方面的工作:一是要加强内部审计机构建设,强化业务培训学习,全面提高内部审计人员政治、业务素质。二是要扎实有效地开展2024年审计计划工作,积极开展内部审计工作,充分发挥内部审计的监督和服务作用。重点做好财务收支审计、绩效审计、项目审计、内控制度评价审计工作。通过经济效益和内控制度评价,找出管理中存在的问题和薄弱环节,加强内部制约机制,减少损失浪费,促进增收节支。三是要在审计工作中把握重点。加强对重点部门、重点资金使用的监督,提出解决这些重点问题的具体工作目标和工作措施,切实为全我院经济又好又快发展服务。三要强化监督职能,创新工作理念。在开展内部审计工作时,充分体现内部审计新理念,以新理念为指导,改革传统审计模式,创新审计路子。在内部审计工作上要体现六个转变:一是审计职能由单纯监督向监督与服务并重转变;二是审计方式从事后监督向全过程监督转变;三是审计目标从查错纠弊向内部控制与风险评估转变;四是审计对象从财务活动向业务活动、管理活动转变;五是审计内容从结果评价向过程评价和结果评价并重转变;六是审计手段从手工操作向信息化、自动化转变。

 在院班子成员及各部门负责人共23人参加会议。


编辑:高卉

校对:何子涵

审校:张宝全

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